|
Faktúra |
18/050
|
Nákup drobného hmotného majetku - ŠJ
|
265,13 |
s DPH |
|
|
27.03.2018 |
Marcel Alexander, Ing. - Sklo-porcelán Poltár |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
619065940
|
Fa. za doménu webhouse
|
14,28 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
WebHouse, s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1051930895
|
Fa. za dodávku elektriny - vyúčtovanie
|
167,28 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1900916001
|
Fa. za dodávku tepla
|
1 325,18 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
8244041046
|
Fa. za hlasové služby MŠ a ŠJ
|
171,52 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
BZ5193590
|
Fa. za odvoz kuchynského odpadu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
5720078954
|
Fa. za pčistenie majetku - elektronika
|
33,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
GSK Financial, a. s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530931981
|
Potraviny
|
95,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530932520
|
Potraviny
|
162,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530933539
|
Potraviny
|
159,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530934033
|
Potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
190630
|
Fa. za nákup čistiacich prostriedkov ŠJ
|
257,60 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
2019035
|
Fa. za stravu zamestnancov 10/2019
|
81,70 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Školská jedáleň |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530934522
|
Potraviny
|
187,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
530931477
|
Potraviny
|
175,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
MŠ školská jedáleň |
Ing. D.Kulcsárová |
vedúca ŠJ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
1011958247
|
Fa. za dodávku elektriny
|
161,02 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
8648693185
|
Fa. za dodávku zemného plynu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
031/2019
|
Fa. za spracovanie personálnych vecí, miezd a výplat
|
420,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Alena Kozáková |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
FV191733
|
Fa. za výkon bezpečnostnotechnickej služby a činnosť technika PO a pracovnej zdravotnej služby 10/2019
|
75,60 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
3 Fin s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |
|
Faktúra |
2019002898
|
Fa. za výmenu rohoží
|
26,40 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Royal Business Corporation s.r.o. |
Materská škola |
Mgr. Lucia Leskovská |
riaditeľka MŠ |
|
23.09.2022 |